柳南区互联网新闻传播研究中心2021决算公开
目 录
第一部分:柳南区互联网新闻传播研究中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳南区互联网新闻传播研究中心2021年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:柳南区互联网新闻传播研究中心2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度收入决算情况。
三、2021 年度支出决算情况
四、2021年度财政拨款收入支出决算情况
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2021年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部份:名词解释
柳南区互联网新闻传播研究中心2021年部门决算说明
第一部分:柳南区互联网新闻传播研究中心概况
一、主要职能
(一)完善舆情机制。建构三级联动的全方位舆情监控系统,全天候监控处置舆情。
(二)加强舆情监督引导。宣传部实行专人值班制度,24小时监控网络舆情,发现舆情立即反馈相关部门和分管领导;认真贯彻落实《柳南区意识形态工作责任制》,进一步完善《柳南区网络舆情监控及联动处置管理暂行办法》《柳南区网络安全事件应急预案》,明确人员职责和处置流程,详细制定舆情应急响应分级制度,实现从镇、街道、职能部门到城区主要领导的舆情联动响应。
(三)强化阵地管理。引领本区正确价值导向。收到舆情后及时研判处置,坚决铲除不良网络信息和APP,深入开展新时代文明实践活动,未成年人思想道德教育,爱国主义教育读书活动等。牢牢把握思想意识形态领域斗争的主动权,加强网上正面宣传和舆论引导,准确把握培育和践行社会主义核心价值观新要求。
二、部门决算单位构成
行政单位是柳南区互联网新闻传播研究中心本级,所属事业单位是柳南区互联网新闻传播研究中心。
三、人员构成情况
柳州市柳南区互联网新闻传播研究中心:实有事业编制财政供养人员5人。
第二部分:柳南区互联网新闻传播研究中心2021年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注:以上报表另附)
第三部分:柳南区互联网新闻传播研究中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入57.9万元,其中本年收入57.9万元, 较2020年度决算数39.91增加17.99万元,增长45%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入57.9万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数39.91增加17.99万元,增长45%。主要原因是:在职人员增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0增加0万元,增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;
6.其他收入0万元,为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;
8.上年结转和结余0.00万元。
(二)本部门2021年度总支出57.9万元,其中本年支出57.9万元, 较2020年度决算数39.91增加17.9万元,增长45 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)41.14万元,主要用于行政运行的经费支出;较2020年度决算数29增加12.14万元,增长42%,主要原因是:在职人员增加。
2.社会保障和就业支出8.52万元,主要用于单位养老支出;较2020年度决算数5.28增加3.24万元,增长61 %。主要原因是:预算的社保缴费基数调增。
3.卫生健康支出4.06万元,主要用于公共卫生的支出;较2020年度决算数3.02增加1.04万元,增长34%,主要原因是:职工医疗保险费重新核定缴费基数有变。
4.住房保障支出4.18万元,主要用于单位住房公积金的支出;较2020年度决算数2.6增加1.58万元,增长61%,主要原因是:职工公积金重新核定缴费基数有变。
5.其他支出0万元。
6.结余分配0.00万元;
7.年末结转和结余0.00万元。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出57.9万元,较2020年度决算数增加17.99万元,增长45%。其中:基本支出57.9万元,项目支出0万元。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29万元,支出决算为41.14万元,完成年初预算的142%。其中:
(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0.57万元,支出决算为0.73万元,完成年初预算的128%。主要用于机关人员工资、行政运费。
(二)一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)年初预算为11.97万元,支出决算为40.41万元,完成年初预算的338%。主要用于机关人员工资、行政运费。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3.07万元,支出决算为6.59万元,完成年初预算的215%。主要用于是预算的职业年金,社保缴费基数调增。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.93万元。主要原因:预算的职业年金,社保缴费基数调增。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算1.53万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的265%。主要原因:全国疫情得以控制,防疫工作经费支出减少,另外一个原因就是单位职工医疗保险调整了缴费周期。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.3万元,支出决算为4.18万元,完成年初预算的182%。主要原因职工公积金缴费基数调增所致。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出147.98万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出55.35万元,完成年初预算17.28万元的320%。差异主要原因:人员工资正常调资及补发工资。其中包括:基本工资16.42万元、津贴补贴0.73万元、奖金12.52万元、伙食补助费用2.9万元、绩效工资6.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.59万元、职业年金缴费1.93万元、职工基本医疗保险缴费4.06万元、住房公积金4.18万元。
(二)商品和服务支出2.55万元,完成年初预算3万元的85%。差异主要原因是按上级要求压减开支。其中包括:办公费0.32万元、邮电费0.43万元、差旅费0.75万元、劳务费0.82万元、工会经费0.19万元、其他商品和服务支出0.05万元。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度政府性基金支出0万元,较2020年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
柳南区互联网新闻传播研究中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少)0万元,其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0%,全年使用财政拨款安排柳南区互联网新闻传播研究中心机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年增加(减少)0万元。
公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元。
(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出2.55万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),完成年初预算3万元的85%。主要原因是按上级要求压减开支。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2021年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:公务用车 0 辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0 辆;其他用车 0 辆,单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本单位2021年度未开展预算绩效管理工作。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。