柳州市柳南区互联网舆情中心2024年预算公开
目录
第一部分柳州市柳南区互联网舆情中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分柳州市柳南区互联网舆情中心2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营支出预算表
十、本级项目绩效目标公开表
第三部分柳州市柳南区互联网舆情中心2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 柳州市柳南区互联网舆情中心概况
一、主要职责
(一)完善舆情机制。建构三级联动的全方位舆情监控系统,全天候监控处置舆情。
(二)加强舆情监督引导。宣传部实行专人值班制度,24小时监控网络舆情,发现舆情立即反馈相关部门和分管领导;认真贯彻落实《柳南区意识形态工作责任制》,进一步完善《柳南区网络舆情监控及联动处置管理暂行办法》《柳南区网络安全事件应急预案》,明确人员职责和处置流程,详细制定舆情应急响应分级制度,实现从镇、街道、职能部门到城区主要领导的舆情联动响应。
(三)强化阵地管理。引领本区正确价值导向。收到舆情后及时研判处置,坚决铲除不良网络信息和APP,深入开展新时代文明实践活动,未成年人思想道德教育,爱国主义教育读书活动等。牢牢把握思想意识形态领域斗争的主动权,加强网上正面宣传和舆论引导,准确把握培育和践行社会主义核心价值观新要求。
二、机构设置情况
柳南区互联网新闻传播研究中心属于中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部下设的二级预算单位,是全款拨款事业单位。
三、人员构成情况
柳州市柳南区互联网舆情中心:事业编制5人,实有事业编制财政供养人员5人。
第二部分
柳州市柳南区互联网舆情中心2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营支出预算表
十、本级项目绩效目标公开表
上述报表详见附件
第三部分
柳州市柳南区互联网舆情中心2024年部门预算
情况说明
一、关于柳州市柳南区互联网舆情中心2024年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,柳州市柳南区互联网舆情中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区互联网舆情中心2024年收支总预算666975.94元。比2023年预算数减少197820.71元,减少的主要原因是坚持过紧日子要求,压减非刚性项目支出。
二、关于柳州市柳南区互联网舆情中心2024年部门收入预算情况说明
柳州市柳南区互联网舆情中心2024年收入预算444615.08元,其中:一般公共预算拨款收入666975.94元。比2023年预算数减少197820.71元,减少的主要原因是坚持过紧日子要求,压减非刚性项目支出。
三、关于柳州市柳南区互联网舆情中心2024年部门支出预算情况说明
柳州市柳南区互联网舆情中心2024年支出预算666975.94元,其中:基本支出666975.945元。比2023年预算数减少197820.71元,减少的主要原因是坚持过紧日子要求,压减非刚性项目支出。
四、关于柳州市柳南区互联网舆情中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
柳州市柳南区互联网舆情中心2024年财政拨款收支总预算666975.94元,比2023年预算数减少197820.71元,减少的主要原因是坚持过紧日子要求,压减非刚性项目支出。收入为一般公共预算拨款,无上级拨款和政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入444615.08元、上级拨款0元、上年结转44043.38元;支出包括:一般公共服务支出444615.08元、社会保障和就业支出114261.58元、卫生健康支出53917.2元、住房保障支出54182.08元。
五、关于柳州市柳南区互联网舆情中心2024年一般公共预算支出情况说明
柳州市柳南区互联网舆情中心2024年一般公共预算支出666975.94元,同比减少197820.71元,减少的主要原因是坚持过紧日子要求,压减非刚性项目支出。具体支出情况如下:
1.其他群众团体事务支出2,673.72元,其中基本支出2,673.72元,与去年持平,用于支付工会经费。
2.事业运行预算441941.36元,其中基本支出441941.36元。同比减少102914.24元,主要用于机关人员工资、事业运行费。减少的主要原因是坚持过紧日子要求,压减非刚性项目支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出59097.6元,其中基本支出59097.6元。同比减少26683.57 元,主要用于缴纳职工养老保险。减少的原因是去年养老保险含有结转数今年没有。
4.机关事业单位职业年金缴费支出55163.98元,其中基本支出55163.98元,同比增加14751.18元,主要用于缴纳职工职业年金。增加的原因是今年预算含有去年结转数。
5.事业单位医疗预算31755.6元,其中基本支出31755.6元。同比减少12156.75元,主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。减少的原因是去年含有结转数而今年不含。
6.公务员医疗补助22161.6元,其中基本支出22161.6元,同比减少30826.87元,主要用于缴纳职工医疗补助。减少的原因是去年含有结转数而今年不含。
7.住房公积金54182.08元,其中基本支出54182.08元,同比减少39990.46元,主要用于缴纳公积金。减少的原因是去年结转公积金数比今年结转数大。
六、关于柳州市柳南区互联网舆情中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
柳州市柳南区互联网舆情中心2024年一般公共预算基本支出666975.94元,其中:人员经费577496.86元,主要包括:基本工资193732元、津贴补贴10400元、绩效工资151004元、机关事业单位基本养老保险缴费62751.94元、职业年金缴费55163.98元、职工基本医疗保险缴费28810.08元、公务员医疗补助缴费22161.6元、其他社会保障缴费2585.52元、住房公积金50527.74元、医疗费360元。人员经费比2023年预算减少203730.47元,减少的主要原因是坚持过紧日子要求,压减非刚性项目支出。
公用经费89479.08元,主要包括:办公费6250元、印刷费1500元、水费1250元、电费4000元、邮电费3250元、物业管理费1000元、差旅费16500元、维护费2000元、会议费2000元、培训费3000元、公务接待费1750元、工会经费14479.08元、其他商品和服务支出32500元。公用经费较2023年预算增加5909.76元,增加的原因是增加的主要原因是去年部分工会经费结转到今年。
七、关于柳州市柳南区互联网舆情中心2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
柳州市柳南区互联网舆情中心2024年“三公”经费预算数为1,750元,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0元,与去年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1750元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0元,与去年持平,其中:
公务用车购置费2024年预算安排0元,与去年持平;
公务用车运行维护费2024年预算安排0元,与去年持平。
八、关于柳州市柳南区互联网舆情中心2024年政府性基金预算支出情况的说明
柳州市柳南区互联网舆情中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于柳州市柳南区互联网舆情中心2024年国有资本经营支出预算情况说明
柳州市柳南区互联网舆情中心2024年无国有资本经营支出预算。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
柳州市柳南区互联网舆情中心属于事业单位,2024年参照机关运行经费安排预算89479.08元,主要包括:办公费6250元、印刷费1500元、水费1250元、电费4000元、邮电费3250元、物业管理费1000元、差旅费16500元、维护费2000元、会议费2000元、培训费3000元、公务接待费1750元、工会经费14479.08元、其他商品和服务支出32500元。公用经费较2023年预算增加5909.76元,增加的原因是增加的主要原因是去年部分工会经费结转到今年。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2024年柳州市柳南区互联网舆情中心政府采购预算总额为0元,与2023年持平。
(三)国有资产占用使用情况说明。
柳州市柳南区互联网舆情中心有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
本部门无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年柳州市柳南区互联网舆情中心部门预算未安排项目支出,所以无重点项目列入重点项目绩效考核范围。
第四部分名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)“机关运行经费”:在概念上指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。