柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年预算公开

来源: 柳州市柳南区人民政府南站街道办事处  |   发布日期: 2024-02-05 17:05   


目录

第一部分柳州市柳南区人民政府南站街道办事处概况

1、 主要职责

2、 机构设置情况

3、 人员构成情况

第二部分柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年部门预算表

1、 部门收支总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 财政拨款收支总表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

7、 一般公共预算三公经费支出表

8、 政府性基金预算支出表

9、 国有资本经营支出预算表

10、 本级项目绩效目标公开表

第三部分柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处

概况

1、 主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(二)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、退役军人管理服务等领域相关政策法规。

(四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

(五)监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。

(六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导、整合小区内各种社会力量为区域发展服务。

(七)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(八)维护社区平安。负责辖区社区社会治安综合治理,安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护辖区社会稳定等。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、 机构设置情况

机构设置情况。柳州市柳南区人民政府南站街道办事处共有直属单位4个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位3个。行政单位是柳州市柳南区人民政府南站街道办事处本级,参照公务员管理事业单位是柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心、柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所和柳州市柳南区南站街道退役军人服务站。设置的街道管理体制机构有:党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、党群服务中心、综合治理中心和街道综合行政执法队。

三、人员构成情况

1.柳州市柳南区人民政府南站街道办事处本级:行政编制5人,实有行政编制财政供养人员5人。

2柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心:事业编制16人,实有事业编制财政供养人员14人。

3.柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所:事业编制4人,实有事业编制财政供养人员4人。

4.柳州市柳南区南站街道办事处退役军人服务站:事业编制2人,实有事业编制财政供养人员0人。

第二部分

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,柳州市柳南区人民政府南站街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年收支总预算9231271.61元。2023年预算数减少8549491.06元,减少的主要原因财政收入减少导致聘用人员工资未能列入年初预算

、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年收入预算9231271.61元,其中:一般公共预算拨款收入7841959.032023年预算数减少8354541.83元,减少的主要原因财政收入减少导致聘用人员工资未能列入年初预算

三、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年支出预算9231271.61元,其中:基本支出7760278.85元,项目支出1470992.76元。2023年预算数减少8549491.06元,减少的主要原因财政收入减少导致聘用人员工资未能列入年初预算

四、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年财政拨款收支总预算9231271.61元,比2023年预算数减少8549491.06元,减少的主要原因财政收入减少导致聘用人员工资未能列入年初预算收入为一般公共预算拨款和上年结转结余,无上级拨款和政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入7841959.03元、上级拨款0元、上年结转1389312.58元;支出包括:一般公共服务支出2688938.75元、文化旅游体育与传媒支出50000.00元、社会保障和就业支出5424416.66元、卫生健康支出414080.78元、住房保障支出335653.42元、国有资本经营预算支出318182.00元。

五、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年一般公共预算支出8913089.61元,其中基本支出7760278.85元,项目支出1152810.76元,比2023年预算数减少7283411.25元,减少的主要原因财政收入减少导致聘用人员工资未能列入年初预算。具体支出情况如下:

1. 一般行政管理事务支出预算4700.00元,其中项目支出4700.00元,同比减少15300.00元。主要用于政协联络站维护经费项目支出。减少的原因是去年结转项目数支出后剩余部分结转到今年。

2. 行政运行支出预算979168.23元,其中基本支出951568.23元,项目支出27600.00元,同比减少423619.02元。主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资未列入年初预算。

3. 事业运行支出预算2120036.83元,其中基本支出2120036.83元,同比增加338389.07元。主要用于事业单位的支出,增加的主要原因今年预算含有去年结转数。

4.其他组织事务支出预算102945.50元,其中基本支出102945.50元,项目支出0.00元,同比减少266756.89元。主要用于聘用人员工资及社保支付、党建组织生活经费。增加的主原因是财政收入减少导致聘用人员工资未列入年初预算。

5.群众文化预算50000.00元,其中项目支出50000.00元,同比与上年持平。主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金等方面的支出。

6.其他人力资源和社会保障管理事务支出预算3750.72元,其中基本支出3750.72元,同比减少356332.00元。主其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。减少的主要原因是上年度所有的基本支出都归入到其他人力资源和社会保障管理事务支出这个功能科目,今年将人员经费及部分公用经费归入事业运行支出。

7.基层政权建设和社区治理支出预算3546809.59元,其中基本支出2796809.59元,项目支出750000.00元,同比减少6765333.68元。主要用于社区人员工资和社区项目经费。减少的主要原因是财政收入减少导致社区网格员工资未列入年初预算。

8.行政单位离退休支出预算18555.47元,其中基本支出18555.47元,同比减少29760.00元。主要用于行政单位退休人员工资、节日慰问等。减少的主要原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

9.事业单位离退休支出预算14460.81元,其中基本支出14460.81元,同比减少19840.00元。主要用于事业单位退休人员工资、节日慰问等。减少的主要原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算417652.56元,其中基本支出417652.56元,同比增加11844.00元,主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险。增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

11.机关事业单位职业年金缴费支出预算621369.94元,其中基本支出621369.94元,同比增加413135.85元。主要用于缴纳机关事业单位人员职业年金。增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

12.其他行政事业单位养老支出预算103488.00元,其中项目支出103488.00元,同比减少9552.00元。主要用于原执行档案工资人员管理经费支出。减少的主要原因是该性质的人员减少,导致该经费预算减少。

13.其他残疾人事业支出预算93244.77元,其中项目支出93244.77元,同比增加59144.77元。主要用于残联人员工资和经费支出。增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

14.基本公共卫生服务支出预算36605.00元,其中项目经费21800.00元,同比增加14805.00元。主要用于基本公共卫生服务项目等方面的支出。增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

15.专项普查活动支出预算9562.99元,其中项目经费9562.99元,同比减少40437.01元。主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。减少的主要原因是去年结转项目数支出后剩余部分结转到今年。

16.行政单位医疗支出预算52316.40元,其中基本支出52316.40 元,同比增加9218.16元。主要用于机关单位人员医疗保险和生育保险的缴纳。增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

17.事业单位医疗支出预算168539.67元,其中基本支出168539.67 元,同比减少8591.16元。主要用于事业单位人员医疗保险及生病保险的缴纳。减少的主要原因是在编人员减少,导致以人员经费为基础计算出来的事业单位医疗支出预算减少。

18.公务员医疗补助支出预算156619.71元,其中基本支出156619.71元,同比增加372.15元。主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助的支出。增加的主要原因是今年预算含有去年剩余结转数。

19.公益性岗位补贴支出预算77610.00元,其中项目支出77610.00元,同比增加77610.00元。主要用于公用岗位补贴和社保支出。增加的主要原因是结转去年新追加的项目剩余数。

20.住房公积金支出预算335653.42 元,其中基本支出335653.42元,同比增加23302.30元。主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金。增加的主要原因是今年预算含有去年剩余结转数。

六、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年一般公共预算基本支出7760278.85元,其中:人员经费7239855.70元,主要包括:基本工资928695.60元、津贴补贴226584.00元、奖金161988.00元、绩效工资1048196.80元、机关事业单位基本养老保险缴费417652.56元、职业年金缴费621369.94元、职工基本医疗保险缴费203605.63元、公务员医疗补助缴费156619.71元、其他社会保障缴费14658.44元、住房公积金335653.42元、医疗费2592.00元、其他工资福利支出292413.73元、退休费7066.80元、医疗费补助25949.48元,对民间非营利组织和群众性自治组织补贴2796809.59元。人员经费比2023年预算减少6780381.13元,减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资未能列入年初预算

公用经费520423.15元,主要包括:办公费102500.00元、印刷费12500.00元、水费5500.00元、电费37500.00元、邮电费28450.00元、物业管理费5000.00元、差旅费13500.00元、维护费13250.00元、会议费16000.00元、培训费15000.00元、公务接待费9000.00元、工会经费57223.15元、其他交通费用48750.00元、其他商品和服务支出168270.00元。公用经费较2023年预算减少4715520.88元,减少的原因是在编人员的减少,导致以人员费用为基础计算出来的公用经费预算减少

七、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年一般公共预算三公经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9000.00元,同口径比2023年减少720元,下降7.41%,具体如下:

1) 因公出国(境)经费2024年预算0.00元,同比上年持平。

(二)公务接待费2024年预算9000.00元,同比减少720.00元,同比增长7.41%,减少的主要原因是2024年二级单位柳州市柳南区南站街道退役军人服务站在编人员减少,导致相关经费支出减少。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费2024年预算0.00元,同比上年持平。其中:

1.公务用车购置费2024年预算0.00元,同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00元,同比上年持平。

八、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年国有资本经营支出预算318182.00元,其中:基本支出0.00元,项目支出318182.00元,同比2023年增加318182.00元,增加的主要原因是该笔预算是2023年追加预算结转到今年预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年柳州市柳南区人民政府南站街道办事处机关运行经费520423.15元,主要包括:办公费102500.00元、印刷费12500.00元、水费5500.00元、电费37500.00元、邮电费28450.00元、物业管理费5000.00元、差旅费13500.00元、维护费13250.00元、会议费16000.00元、培训费15000.00元、公务接待费9000.00元、工会经费57223.15元、其他交通费用48750.00元、其他商品和服务支出168270.00元。公用经费较2023年预算减少4715520.88元,减少的原因是在编人员的减少,导致以人员费用为基础计算出来的公用经费预算减少

(二)政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总额为164800.00元,其中:货物类152300.00、工程采购0.00元、服务类采购12500.00元。

(三)国有资产占用使用情况说明。

本单位无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一:项目名称民政服务对象政府购买服务资金,预算金额80000元,2024年绩效目标为低保、高龄、残疾人、困境儿童等人户分离对象入户访视(访视生存情况),避免了社会救助金的多发、少发,确保救助到位,困难群众感受到国家对其关心,有益于社会稳定。设1条数量指标:数量指标民政对象访视人次大于等于6000人次;设1条质量指标:质量指标对服务对象的服务水平要求有效提升;设3条时效指标:时效指标190岁以上高龄对象要求每月访视,时效指标2:低保对象要求每半年访视,时效指标3:低保、80-100岁高龄、残补等对象要求低保、80-100岁高龄、残补等对象访视不漏人;设1条成本指标:成本指标访视费标准除90岁以上高龄对象每季度第二、三月10//次,其他30//次;设1条社会效益指标:社会效益指标社会稳定性要求有效维护;设1条满意度指标:满意度指标抽样调查满意度大于等于90%

重点项目二:项目名称基本公共卫生服务项目,预算金额36605元,2024年绩效目标为城区及镇(街道)、村(社区)均开展人口监测工作,全员人口信息系统常住人口覆盖率达85%以上。完成柳南区必须建设健康促进社区、村、家庭、健康步道、健康小屋等支持性环境建设比例达到50%、20%、20%的绩效考核目标。设2条数量指标:数量指标1:所在县(区)、镇(街道)、村(社区)均开展人口监测工作等于100%,数量指标2:所在社区均开展健康素养监测工作等于100%;设1条质量指标:质量指标常住人口覆盖率大于等于85%;设1条时效指标:时效指标项目完成时间小于等于4年;设1条成本指标:成本指标补助基本公共卫生服务项目人均经费按照国家标准;设2条社会效益指标:社会效益指标1:基本公共卫生服务水平要求不断提高,社会效益指标2:健康素养监测水平要求不断提高;设1条满意度指标:满意度指标服务对象满意度要求不断提高。

重点项目三:项目名称城市社区惠民资金(公共建设)项目,预算金额100000.00元,2024年绩效目标为对年度惠民资金使用率低于60%或连续两年使用率低于75%社区的资金调整给其他社区使用,增强惠民项目资金使用率。设1条数量指标:数量指标惠民资金下拨社区个数大于等于7个;设2条质量指标:质量指标1:惠民资金使用率大于等于75%,质量指标2:惠民项目验收合格率等于100%;设1条时效指标:时效指标项目惠民资金及时率要求及时使用;设1条成本指标:成本指标下拨惠民资金标准小于等于16万元/社区;设1条社会效益指标:社会效益指标开展社区救助、帮扶工作,解决困难群体生活工作问题,使居民生活得到保障,不断改善;设1条生态效益指标:生态效益指标社区生态环境建设可持续性要求环境卫生改善;设1条可持续影响指标:可持续影响指标根据惠民资金文件有效执行要求政策进一步完善,保障居民生活水平不断提升;设1条满意度指标:满意度指标抽样调查辖区居民满意度大于等于80%

重点项目四:项目名称城市社区惠民资金(公益活动)项目,预算金额100000.00元,2024年绩效目标为对年度惠民资金使用率低于60%或连续两年使用率低于75%社区的资金调整给其他社区使用,增强惠民项目资金使用率。设1条数量指标:数量指标惠民资金下拨社区个数大于等于7个;设2条质量指标:质量指标1:惠民资金使用率大于等于75%,质量指标2:惠民项目验收合格率等于100%;设1条时效指标:时效指标项目惠民资金及时率要求及时使用;设1条成本指标:成本指标下拨惠民资金标准小于等于16万元/社区;设1条社会效益指标:社会效益指标开展社区救助、帮扶工作,解决困难群体生活工作问题,使居民生活得到保障,不断改善;设1条生态效益指标:生态效益指标社区生态环境建设可持续性要求环境卫生改善;设1条可持续影响指标:可持续影响指标根据惠民资金文件有效执行要求政策进一步完善,保障居民生活水平不断提升;设1条满意度指标:满意度指标抽样调查辖区居民满意度大于等于80%

重点项目五:项目名称城市社区惠民资金(民生管理)项目,预算金额100000.00元,2024年绩效目标为对年度惠民资金使用率低于60%或连续两年使用率低于75%社区的资金调整给其他社区使用,增强惠民项目资金使用率。设1条数量指标:数量指标惠民资金下拨社区个数大于等于7个;设2条质量指标:质量指标1:惠民资金使用率大于等于75%,质量指标2:惠民项目验收合格率等于100%;设1条时效指标:时效指标项目惠民资金及时率要求及时使用;设1条成本指标:成本指标下拨惠民资金标准小于等于16万元/社区;设1条社会效益指标:社会效益指标开展社区救助、帮扶工作,解决困难群体生活工作问题,使居民生活得到保障,不断改善;设1条生态效益指标:生态效益指标社区生态环境建设可持续性要求环境卫生改善;设1条可持续影响指标:可持续影响指标根据惠民资金文件有效执行要求政策进一步完善,保障居民生活水平不断提升;设1条满意度指标:满意度指标抽样调查辖区居民满意度大于等于80%

重点项目六:项目名称城市社区惠民资金(民主管理)项目,预算金额5000.00元,2024年绩效目标为对年度惠民资金使用率低于60%或连续两年使用率低于75%社区的资金调整给其他社区使用,增强惠民项目资金使用率。设1条数量指标:数量指标惠民资金下拨社区个数大于等于7个;设2条质量指标:质量指标1:惠民资金使用率大于等于75%,质量指标2:惠民项目验收合格率等于100%;设1条时效指标:时效指标项目惠民资金及时率要求及时使用;设1条成本指标:成本指标下拨惠民资金标准小于等于16万元/社区;设1条社会效益指标:社会效益指标开展社区救助、帮扶工作,解决困难群体生活工作问题,使居民生活得到保障,不断改善;设1条生态效益指标:生态效益指标社区生态环境建设可持续性要求环境卫生改善;设1条可持续影响指标:可持续影响指标根据惠民资金文件有效执行要求政策进一步完善,保障居民生活水平不断提升;设1条满意度指标:满意度指标抽样调查辖区居民满意度大于等于80%

重点项目七:项目名称返聘人员工资,预算金额27600.00元,2024年绩效目标为南站街道返聘人员党建工作者黄红艳工资待遇每月2300元。设1条数量指标:数量指标返聘人员人数大于等于1人;设1条质量指标:质量指标足额发放返聘人员工资待遇小于等于2300元;设1条时效指标:时效指标发放返聘人员工资待遇及时率等于100%;设1条成本指标:成本指标返聘人员工资待遇标准小于等于2300//人;设1条社会效益指标:社会效益指标返聘人员工作效率要求不断提高;设1条满意度指标:满意度指标返聘人员满意度大于等于90%

重点项目八:项目名称乡镇(街道)文化站免费开放,预算金额50000.00元,2024年绩效目标为实现文化站全年免费开放,不断提升公共文化服务水平。设1条数量指标:数量指标文化站实施免费开放等于1个;设1条质量指标:质量指标文化站服务人次大于等于2000人;设1条时效指标:时效指标文化站全年免费开放天数大于等于200天;设1条成本指标:成本指标县级文化馆实施免费开放补助标准小于等于5万元;设1条社会效益指标:社会效益指标群众基本文化权益得到有效保障要求不断提升;设1条满意度指标:满意度指标文化馆服务水平群众满意度大于等于90%

重点项目九:项目名称社区办公经费,预算金额365000.00元,2024年绩效目标为社区公用经费。设1条数量指标:数量指标辖区社区数量等于7个;设1条质量指标:质量指标保障社区正常运行要求保障社区正常完成各项工作;设1条时效指标:时效指经费使用时间要求20241231日前完成;设1条成本指标:成本指标经费使用限额小于等于365000.00元;设1条社会效益指标:社会效益指标保障辖区内各社区正常工作的正常运转;设1条满意度指标:满意度指标各社区工作人员满意度大于等于98%

重点项目十:项目名称国有企业退休人员社会化管理财务补助,预算资金318182.00元,2024年度绩效目标为对国有企业退休人员实施社会化管理,举办文体活动,提高服务质量,让他们感受到政府部门的关心关怀,老有所养,老有所依。设1条数量指标:国企退休人员人数大于等于6830人;设1条质量指标:文体活动举办覆盖率大于等与90%;设条时效指标:举办文体活动时间季度、年底、重阳节;设2条成本指标:成本指标1.文体活动费标准20//年;成本指标2.退管服务费标准 1//月,设1条社会效益指标:服务质量能够提高;设1条可持续影响指标:国企退休人员生活质量:让退休人员感受政府关怀,老有所养,老有所依;设1条满意度指标:国企退休人员满意度大于等于90%

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十三)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:在概念上指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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2024年
柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年预算公开
来源:柳州市柳南区人民政府南站街道办事处 时间:2024-02-05 17:05


目录

第一部分柳州市柳南区人民政府南站街道办事处概况

1、 主要职责

2、 机构设置情况

3、 人员构成情况

第二部分柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年部门预算表

1、 部门收支总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 财政拨款收支总表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

7、 一般公共预算三公经费支出表

8、 政府性基金预算支出表

9、 国有资本经营支出预算表

10、 本级项目绩效目标公开表

第三部分柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处

概况

1、 主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(二)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、退役军人管理服务等领域相关政策法规。

(四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

(五)监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。

(六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导、整合小区内各种社会力量为区域发展服务。

(七)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(八)维护社区平安。负责辖区社区社会治安综合治理,安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护辖区社会稳定等。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、 机构设置情况

机构设置情况。柳州市柳南区人民政府南站街道办事处共有直属单位4个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位3个。行政单位是柳州市柳南区人民政府南站街道办事处本级,参照公务员管理事业单位是柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心、柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所和柳州市柳南区南站街道退役军人服务站。设置的街道管理体制机构有:党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、党群服务中心、综合治理中心和街道综合行政执法队。

三、人员构成情况

1.柳州市柳南区人民政府南站街道办事处本级:行政编制5人,实有行政编制财政供养人员5人。

2柳州市柳南区南站街道办事处综合事务管理服务中心:事业编制16人,实有事业编制财政供养人员14人。

3.柳州市柳南区南站街道公共就业服务保障事务所:事业编制4人,实有事业编制财政供养人员4人。

4.柳州市柳南区南站街道办事处退役军人服务站:事业编制2人,实有事业编制财政供养人员0人。

第二部分

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,柳州市柳南区人民政府南站街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年收支总预算9231271.61元。2023年预算数减少8549491.06元,减少的主要原因财政收入减少导致聘用人员工资未能列入年初预算

、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年收入预算9231271.61元,其中:一般公共预算拨款收入7841959.032023年预算数减少8354541.83元,减少的主要原因财政收入减少导致聘用人员工资未能列入年初预算

三、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年支出预算9231271.61元,其中:基本支出7760278.85元,项目支出1470992.76元。2023年预算数减少8549491.06元,减少的主要原因财政收入减少导致聘用人员工资未能列入年初预算

四、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年财政拨款收支总预算9231271.61元,比2023年预算数减少8549491.06元,减少的主要原因财政收入减少导致聘用人员工资未能列入年初预算收入为一般公共预算拨款和上年结转结余,无上级拨款和政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入7841959.03元、上级拨款0元、上年结转1389312.58元;支出包括:一般公共服务支出2688938.75元、文化旅游体育与传媒支出50000.00元、社会保障和就业支出5424416.66元、卫生健康支出414080.78元、住房保障支出335653.42元、国有资本经营预算支出318182.00元。

五、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年一般公共预算支出8913089.61元,其中基本支出7760278.85元,项目支出1152810.76元,比2023年预算数减少7283411.25元,减少的主要原因财政收入减少导致聘用人员工资未能列入年初预算。具体支出情况如下:

1. 一般行政管理事务支出预算4700.00元,其中项目支出4700.00元,同比减少15300.00元。主要用于政协联络站维护经费项目支出。减少的原因是去年结转项目数支出后剩余部分结转到今年。

2. 行政运行支出预算979168.23元,其中基本支出951568.23元,项目支出27600.00元,同比减少423619.02元。主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资未列入年初预算。

3. 事业运行支出预算2120036.83元,其中基本支出2120036.83元,同比增加338389.07元。主要用于事业单位的支出,增加的主要原因今年预算含有去年结转数。

4.其他组织事务支出预算102945.50元,其中基本支出102945.50元,项目支出0.00元,同比减少266756.89元。主要用于聘用人员工资及社保支付、党建组织生活经费。增加的主原因是财政收入减少导致聘用人员工资未列入年初预算。

5.群众文化预算50000.00元,其中项目支出50000.00元,同比与上年持平。主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金等方面的支出。

6.其他人力资源和社会保障管理事务支出预算3750.72元,其中基本支出3750.72元,同比减少356332.00元。主其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。减少的主要原因是上年度所有的基本支出都归入到其他人力资源和社会保障管理事务支出这个功能科目,今年将人员经费及部分公用经费归入事业运行支出。

7.基层政权建设和社区治理支出预算3546809.59元,其中基本支出2796809.59元,项目支出750000.00元,同比减少6765333.68元。主要用于社区人员工资和社区项目经费。减少的主要原因是财政收入减少导致社区网格员工资未列入年初预算。

8.行政单位离退休支出预算18555.47元,其中基本支出18555.47元,同比减少29760.00元。主要用于行政单位退休人员工资、节日慰问等。减少的主要原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

9.事业单位离退休支出预算14460.81元,其中基本支出14460.81元,同比减少19840.00元。主要用于事业单位退休人员工资、节日慰问等。减少的主要原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算417652.56元,其中基本支出417652.56元,同比增加11844.00元,主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险。增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

11.机关事业单位职业年金缴费支出预算621369.94元,其中基本支出621369.94元,同比增加413135.85元。主要用于缴纳机关事业单位人员职业年金。增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

12.其他行政事业单位养老支出预算103488.00元,其中项目支出103488.00元,同比减少9552.00元。主要用于原执行档案工资人员管理经费支出。减少的主要原因是该性质的人员减少,导致该经费预算减少。

13.其他残疾人事业支出预算93244.77元,其中项目支出93244.77元,同比增加59144.77元。主要用于残联人员工资和经费支出。增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

14.基本公共卫生服务支出预算36605.00元,其中项目经费21800.00元,同比增加14805.00元。主要用于基本公共卫生服务项目等方面的支出。增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

15.专项普查活动支出预算9562.99元,其中项目经费9562.99元,同比减少40437.01元。主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。减少的主要原因是去年结转项目数支出后剩余部分结转到今年。

16.行政单位医疗支出预算52316.40元,其中基本支出52316.40 元,同比增加9218.16元。主要用于机关单位人员医疗保险和生育保险的缴纳。增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

17.事业单位医疗支出预算168539.67元,其中基本支出168539.67 元,同比减少8591.16元。主要用于事业单位人员医疗保险及生病保险的缴纳。减少的主要原因是在编人员减少,导致以人员经费为基础计算出来的事业单位医疗支出预算减少。

18.公务员医疗补助支出预算156619.71元,其中基本支出156619.71元,同比增加372.15元。主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助的支出。增加的主要原因是今年预算含有去年剩余结转数。

19.公益性岗位补贴支出预算77610.00元,其中项目支出77610.00元,同比增加77610.00元。主要用于公用岗位补贴和社保支出。增加的主要原因是结转去年新追加的项目剩余数。

20.住房公积金支出预算335653.42 元,其中基本支出335653.42元,同比增加23302.30元。主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金。增加的主要原因是今年预算含有去年剩余结转数。

六、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年一般公共预算基本支出7760278.85元,其中:人员经费7239855.70元,主要包括:基本工资928695.60元、津贴补贴226584.00元、奖金161988.00元、绩效工资1048196.80元、机关事业单位基本养老保险缴费417652.56元、职业年金缴费621369.94元、职工基本医疗保险缴费203605.63元、公务员医疗补助缴费156619.71元、其他社会保障缴费14658.44元、住房公积金335653.42元、医疗费2592.00元、其他工资福利支出292413.73元、退休费7066.80元、医疗费补助25949.48元,对民间非营利组织和群众性自治组织补贴2796809.59元。人员经费比2023年预算减少6780381.13元,减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资未能列入年初预算

公用经费520423.15元,主要包括:办公费102500.00元、印刷费12500.00元、水费5500.00元、电费37500.00元、邮电费28450.00元、物业管理费5000.00元、差旅费13500.00元、维护费13250.00元、会议费16000.00元、培训费15000.00元、公务接待费9000.00元、工会经费57223.15元、其他交通费用48750.00元、其他商品和服务支出168270.00元。公用经费较2023年预算减少4715520.88元,减少的原因是在编人员的减少,导致以人员费用为基础计算出来的公用经费预算减少

七、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年一般公共预算三公经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9000.00元,同口径比2023年减少720元,下降7.41%,具体如下:

1) 因公出国(境)经费2024年预算0.00元,同比上年持平。

(二)公务接待费2024年预算9000.00元,同比减少720.00元,同比增长7.41%,减少的主要原因是2024年二级单位柳州市柳南区南站街道退役军人服务站在编人员减少,导致相关经费支出减少。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费2024年预算0.00元,同比上年持平。其中:

1.公务用车购置费2024年预算0.00元,同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00元,同比上年持平。

八、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年国有资本经营支出预算318182.00元,其中:基本支出0.00元,项目支出318182.00元,同比2023年增加318182.00元,增加的主要原因是该笔预算是2023年追加预算结转到今年预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年柳州市柳南区人民政府南站街道办事处机关运行经费520423.15元,主要包括:办公费102500.00元、印刷费12500.00元、水费5500.00元、电费37500.00元、邮电费28450.00元、物业管理费5000.00元、差旅费13500.00元、维护费13250.00元、会议费16000.00元、培训费15000.00元、公务接待费9000.00元、工会经费57223.15元、其他交通费用48750.00元、其他商品和服务支出168270.00元。公用经费较2023年预算减少4715520.88元,减少的原因是在编人员的减少,导致以人员费用为基础计算出来的公用经费预算减少

(二)政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总额为164800.00元,其中:货物类152300.00、工程采购0.00元、服务类采购12500.00元。

(三)国有资产占用使用情况说明。

本单位无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一:项目名称民政服务对象政府购买服务资金,预算金额80000元,2024年绩效目标为低保、高龄、残疾人、困境儿童等人户分离对象入户访视(访视生存情况),避免了社会救助金的多发、少发,确保救助到位,困难群众感受到国家对其关心,有益于社会稳定。设1条数量指标:数量指标民政对象访视人次大于等于6000人次;设1条质量指标:质量指标对服务对象的服务水平要求有效提升;设3条时效指标:时效指标190岁以上高龄对象要求每月访视,时效指标2:低保对象要求每半年访视,时效指标3:低保、80-100岁高龄、残补等对象要求低保、80-100岁高龄、残补等对象访视不漏人;设1条成本指标:成本指标访视费标准除90岁以上高龄对象每季度第二、三月10//次,其他30//次;设1条社会效益指标:社会效益指标社会稳定性要求有效维护;设1条满意度指标:满意度指标抽样调查满意度大于等于90%

重点项目二:项目名称基本公共卫生服务项目,预算金额36605元,2024年绩效目标为城区及镇(街道)、村(社区)均开展人口监测工作,全员人口信息系统常住人口覆盖率达85%以上。完成柳南区必须建设健康促进社区、村、家庭、健康步道、健康小屋等支持性环境建设比例达到50%、20%、20%的绩效考核目标。设2条数量指标:数量指标1:所在县(区)、镇(街道)、村(社区)均开展人口监测工作等于100%,数量指标2:所在社区均开展健康素养监测工作等于100%;设1条质量指标:质量指标常住人口覆盖率大于等于85%;设1条时效指标:时效指标项目完成时间小于等于4年;设1条成本指标:成本指标补助基本公共卫生服务项目人均经费按照国家标准;设2条社会效益指标:社会效益指标1:基本公共卫生服务水平要求不断提高,社会效益指标2:健康素养监测水平要求不断提高;设1条满意度指标:满意度指标服务对象满意度要求不断提高。

重点项目三:项目名称城市社区惠民资金(公共建设)项目,预算金额100000.00元,2024年绩效目标为对年度惠民资金使用率低于60%或连续两年使用率低于75%社区的资金调整给其他社区使用,增强惠民项目资金使用率。设1条数量指标:数量指标惠民资金下拨社区个数大于等于7个;设2条质量指标:质量指标1:惠民资金使用率大于等于75%,质量指标2:惠民项目验收合格率等于100%;设1条时效指标:时效指标项目惠民资金及时率要求及时使用;设1条成本指标:成本指标下拨惠民资金标准小于等于16万元/社区;设1条社会效益指标:社会效益指标开展社区救助、帮扶工作,解决困难群体生活工作问题,使居民生活得到保障,不断改善;设1条生态效益指标:生态效益指标社区生态环境建设可持续性要求环境卫生改善;设1条可持续影响指标:可持续影响指标根据惠民资金文件有效执行要求政策进一步完善,保障居民生活水平不断提升;设1条满意度指标:满意度指标抽样调查辖区居民满意度大于等于80%

重点项目四:项目名称城市社区惠民资金(公益活动)项目,预算金额100000.00元,2024年绩效目标为对年度惠民资金使用率低于60%或连续两年使用率低于75%社区的资金调整给其他社区使用,增强惠民项目资金使用率。设1条数量指标:数量指标惠民资金下拨社区个数大于等于7个;设2条质量指标:质量指标1:惠民资金使用率大于等于75%,质量指标2:惠民项目验收合格率等于100%;设1条时效指标:时效指标项目惠民资金及时率要求及时使用;设1条成本指标:成本指标下拨惠民资金标准小于等于16万元/社区;设1条社会效益指标:社会效益指标开展社区救助、帮扶工作,解决困难群体生活工作问题,使居民生活得到保障,不断改善;设1条生态效益指标:生态效益指标社区生态环境建设可持续性要求环境卫生改善;设1条可持续影响指标:可持续影响指标根据惠民资金文件有效执行要求政策进一步完善,保障居民生活水平不断提升;设1条满意度指标:满意度指标抽样调查辖区居民满意度大于等于80%

重点项目五:项目名称城市社区惠民资金(民生管理)项目,预算金额100000.00元,2024年绩效目标为对年度惠民资金使用率低于60%或连续两年使用率低于75%社区的资金调整给其他社区使用,增强惠民项目资金使用率。设1条数量指标:数量指标惠民资金下拨社区个数大于等于7个;设2条质量指标:质量指标1:惠民资金使用率大于等于75%,质量指标2:惠民项目验收合格率等于100%;设1条时效指标:时效指标项目惠民资金及时率要求及时使用;设1条成本指标:成本指标下拨惠民资金标准小于等于16万元/社区;设1条社会效益指标:社会效益指标开展社区救助、帮扶工作,解决困难群体生活工作问题,使居民生活得到保障,不断改善;设1条生态效益指标:生态效益指标社区生态环境建设可持续性要求环境卫生改善;设1条可持续影响指标:可持续影响指标根据惠民资金文件有效执行要求政策进一步完善,保障居民生活水平不断提升;设1条满意度指标:满意度指标抽样调查辖区居民满意度大于等于80%

重点项目六:项目名称城市社区惠民资金(民主管理)项目,预算金额5000.00元,2024年绩效目标为对年度惠民资金使用率低于60%或连续两年使用率低于75%社区的资金调整给其他社区使用,增强惠民项目资金使用率。设1条数量指标:数量指标惠民资金下拨社区个数大于等于7个;设2条质量指标:质量指标1:惠民资金使用率大于等于75%,质量指标2:惠民项目验收合格率等于100%;设1条时效指标:时效指标项目惠民资金及时率要求及时使用;设1条成本指标:成本指标下拨惠民资金标准小于等于16万元/社区;设1条社会效益指标:社会效益指标开展社区救助、帮扶工作,解决困难群体生活工作问题,使居民生活得到保障,不断改善;设1条生态效益指标:生态效益指标社区生态环境建设可持续性要求环境卫生改善;设1条可持续影响指标:可持续影响指标根据惠民资金文件有效执行要求政策进一步完善,保障居民生活水平不断提升;设1条满意度指标:满意度指标抽样调查辖区居民满意度大于等于80%

重点项目七:项目名称返聘人员工资,预算金额27600.00元,2024年绩效目标为南站街道返聘人员党建工作者黄红艳工资待遇每月2300元。设1条数量指标:数量指标返聘人员人数大于等于1人;设1条质量指标:质量指标足额发放返聘人员工资待遇小于等于2300元;设1条时效指标:时效指标发放返聘人员工资待遇及时率等于100%;设1条成本指标:成本指标返聘人员工资待遇标准小于等于2300//人;设1条社会效益指标:社会效益指标返聘人员工作效率要求不断提高;设1条满意度指标:满意度指标返聘人员满意度大于等于90%

重点项目八:项目名称乡镇(街道)文化站免费开放,预算金额50000.00元,2024年绩效目标为实现文化站全年免费开放,不断提升公共文化服务水平。设1条数量指标:数量指标文化站实施免费开放等于1个;设1条质量指标:质量指标文化站服务人次大于等于2000人;设1条时效指标:时效指标文化站全年免费开放天数大于等于200天;设1条成本指标:成本指标县级文化馆实施免费开放补助标准小于等于5万元;设1条社会效益指标:社会效益指标群众基本文化权益得到有效保障要求不断提升;设1条满意度指标:满意度指标文化馆服务水平群众满意度大于等于90%

重点项目九:项目名称社区办公经费,预算金额365000.00元,2024年绩效目标为社区公用经费。设1条数量指标:数量指标辖区社区数量等于7个;设1条质量指标:质量指标保障社区正常运行要求保障社区正常完成各项工作;设1条时效指标:时效指经费使用时间要求20241231日前完成;设1条成本指标:成本指标经费使用限额小于等于365000.00元;设1条社会效益指标:社会效益指标保障辖区内各社区正常工作的正常运转;设1条满意度指标:满意度指标各社区工作人员满意度大于等于98%

重点项目十:项目名称国有企业退休人员社会化管理财务补助,预算资金318182.00元,2024年度绩效目标为对国有企业退休人员实施社会化管理,举办文体活动,提高服务质量,让他们感受到政府部门的关心关怀,老有所养,老有所依。设1条数量指标:国企退休人员人数大于等于6830人;设1条质量指标:文体活动举办覆盖率大于等与90%;设条时效指标:举办文体活动时间季度、年底、重阳节;设2条成本指标:成本指标1.文体活动费标准20//年;成本指标2.退管服务费标准 1//月,设1条社会效益指标:服务质量能够提高;设1条可持续影响指标:国企退休人员生活质量:让退休人员感受政府关怀,老有所养,老有所依;设1条满意度指标:国企退休人员满意度大于等于90%

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十三)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:在概念上指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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