2025年柳州市柳南区第七幼儿园部门预算

来源: 柳南区教育局  |   发布日期: 2025-03-04 18:00   


目录

第一部分:柳州市柳南区第七幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:柳州市柳南区第七幼儿园2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分:柳州市柳南区第七幼儿园2025年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分 柳州市柳南区第七幼儿园概况

一、主要职责

(一)研究拟定幼儿园教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)研究拟定幼儿园规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

(三)管理和指导幼儿园基础教育工作,确保学前教育工作成果。

(四)管理幼儿园教育经费,执行财务管理制度。

(五)负责和指导幼儿园教职工的思想政治工作,规划幼儿园品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

柳州市柳南区第七幼儿园属于柳南区教育局下设的二级预算单位,单位性质是事业单位。根据本单位主要职责,内设机构如下:

(1)办公室:负责幼儿园对外工作联络衔接,对内综合协调,公文处理,会议活动组织,负责幼儿园的全面安全工作。

(2)教务室:负责幼儿园教育教学管理、各项主题活动组织实施,科研课题申报研究、教师的技能培训等工作。

(3)财务室:负责幼儿园的财务工作。

三、人员构成情况

柳州市柳南区第七幼儿园:事业编制10人,实有事业编制财政供养人员10人。

第二部分 柳州市柳南区第七幼儿园2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市柳南区第七幼儿园2025年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,柳州市柳南区第七幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区第七幼儿园2025年收支总预算1,833,809.59元,比2024年预算数减少133,891.05元,减少的主要原因是2024年存在职业年金、工会费结转资金,2025年结转结余减少;2025年基层“三保”保障范围变化,公务员医疗补助不属于“三保”范围,不纳入2025年部门预算安排。

二、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区第七幼儿园2025年收入预算1,833,809.59元,其中:一般公共预算拨款收入1,715,809.59、单位资金118,000.00 元。比2024年预算数减少133,891.05元,减少的主要原因是2024年存在职业年金、工会费结转资金,2025年结转结余减少;2025年基层“三保”保障范围变化,公务员医疗补助不属于“三保”范围,不纳入2025年部门预算安排。

三、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区第七幼儿园2025年支出预算1,833,809.59元,其中:基本支出1,626,209.59 元,项目支出207,600.00元。比2024年预算数减少133,891.05元,减少的主要原因是2024年存在职业年金、工会费结转资金,2025年结转结余减少;2025年基层“三保”保障范围变化,公务员医疗补助不属于“三保”范围,不纳入2025年部门预算安排。

四、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区第七幼儿园2025年财政拨款收支总预算1,715,809.59元,比2024年预算数减少251,891.05元,减少的主要原因是2024年存在职业年金、工会费结转资金,2025年结转结余减少;2025年基层“三保”保障范围变化,公务员医疗补助不属于“三保”范围,不纳入2025年部门预算安排。收入为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算拨款收入1,715,809.59 元;支出包括:教育支出1,281,333.08元、社会保障和就业支出238,069.32元、卫生健康支出77,372.53元、住房保障支出119,034.66元。

五、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区第七幼儿园2025年一般公共预算支出1,715,809.59元,其中基本支出1,626,209.59元,项目支出89,600元。比2024年预算数减少251,891.05元,减少的主要原因是2024年存在职业年金、工会费结转资金,2025年结转结余减少;2025年基层“三保”保障范围变化,公务员医疗补助不属于“三保”范围,不纳入2025年部门预算安排。

具体支出情况如下:

1.学前教育支出1,281,333.08 元,其中基本支出1,191,733.08元、项目支出89,600.00元,同比减少25,951.28元。用于工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、商品和服务支出、学前免保教费资助,减少的主要原因是2024年存在学前教育集团化办园幼儿园补助经费结转资金,2025年无结转结余。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出158,712.88元,其中基本支出158,712.88元,同比减少16,115.52元。用于缴纳职工养老保险,减少的主要原因是2025年按实际需求编制预算。

3.机关事业单位职业年金缴费支出79,356.44,其中基本支出79,356.44元,同比减少99,194.86元。用于缴纳职工职业年金,减少的主要原因是2024年存在职业年金结转资金,2025年无结转结余。

4.事业单位医疗支出预算77,372.53元,基本支出77,372.53元。同比减少16,225.07元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险,减少的主要原因是2025年按实际需求编制预算。

5.住房公积金支出预算119,034.66元,基本支出119,034.66元。同比减少12,086.64元。用于缴纳职工公积金,减少的主要原因是2025年按实际需求编制预算。

六、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区第七幼儿园2025年一般公共预算基本支出预算1,626,209.59元,其中:人员经费1,394,138.30元,主要包括:基本工资418,561.00元、津贴补贴42,636.10元、奖金32,197.00 、绩效工资458,604.00元、机关事业单位基本养老保险缴费158,712.88 元、职业年金缴费79,356.44元、职工基本医疗保险缴费77,372.53元、其他社会保障缴费7,663.69元、住房公积金119,034.66元。人员经费比2024年预算减少278,576.98元,减少的主要原因是结转结余减少

公用经费232,071.29元,主要包括:工会经费14,271.29元、其他商品和服务支出217,800.00元。公用经费比2024年预算增加30,685.93元,增加的主要原因是2025年幼儿人数较2024年增加,幼儿园公用经费增加。

七、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳州市柳南区第七幼儿园2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元,其中:因公出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费0元。2025年“三公”经费预算与去年持平。其中因公出国(境)费与去年持平、公务用车购置费与去年持平、公务用车运行费与去年持平、公务接待费与去年持平。

八、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区第七幼儿园2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区第七幼儿园2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

柳州市柳南区第七幼儿园属于事业单位,2025年参照机关运行经费安排预算232,071.29元,主要包括:工会经费14,271.29元、其他商品和服务支出217,800.00元。公用经费比2024年预算增加30,685.93元,增加的主要原因是今年幼儿人数较去年增加,幼儿园公用经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明。

柳州市柳南区第七幼儿园2024年政府采购预算总额为25,100 元,比2024年减少19,814元。其中:货物类采购25,100元。

(三)国有资产占用使用情况说明。

柳州市柳南区第七幼儿园有共有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本单位无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年柳州市柳南区第七幼儿园部门预算共有0个50万元以上的项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下:

重点项目一:

项目名称:学前免保教费资助

项目资金:89,600.00元

绩效目标:按时支付、减轻家庭经济困难学生经济负担

设1条数量指标:2025资助困难儿童16人。

设1条质量指标:配位资金到位率=100%。

设1条时效指标:完成时间为2025年。

设1条成本指标:免保教费每年每生5600元。

设1条社会效益指标:减轻家庭经济困难学生经济负担≥98%。设1条满意度指标:群众满意度≥98%。

2025年度部门预算柳南区项目支出绩效目标申报表

项目名称

学前免保教费资助

项目编码

450204210420100004855

项目实施单位

柳州市柳南区第七幼儿园

项目主管单位

201-柳州市柳南区教育局

项目属性

1-经常性项目

资金总额

资金来源

金额(元)

合计

89600

其中:一般公共预算拨款

其中:上级

12000

     本级

77600

政府性基金

0

国有资本经营预算

0

其他资金

0

年度绩效目标

按时完成支付

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

2024-2025学年度学前教育免除保教费人数

=8人

质量指标

配到资金到位率

=100%

时效指标

2024-2025学年度

=1年

成本指标

2024-2025学年度学前教育免除保教费金额

=35100元

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生经济负担

≥98%

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥98%

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)“机关运行经费”:在概念上指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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2025年
2025年柳州市柳南区第七幼儿园部门预算
来源:柳南区教育局 时间:2025-03-04 18:00


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第一部分:柳州市柳南区第七幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:柳州市柳南区第七幼儿园2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分:柳州市柳南区第七幼儿园2025年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分 柳州市柳南区第七幼儿园概况

一、主要职责

(一)研究拟定幼儿园教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)研究拟定幼儿园规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

(三)管理和指导幼儿园基础教育工作,确保学前教育工作成果。

(四)管理幼儿园教育经费,执行财务管理制度。

(五)负责和指导幼儿园教职工的思想政治工作,规划幼儿园品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

柳州市柳南区第七幼儿园属于柳南区教育局下设的二级预算单位,单位性质是事业单位。根据本单位主要职责,内设机构如下:

(1)办公室:负责幼儿园对外工作联络衔接,对内综合协调,公文处理,会议活动组织,负责幼儿园的全面安全工作。

(2)教务室:负责幼儿园教育教学管理、各项主题活动组织实施,科研课题申报研究、教师的技能培训等工作。

(3)财务室:负责幼儿园的财务工作。

三、人员构成情况

柳州市柳南区第七幼儿园:事业编制10人,实有事业编制财政供养人员10人。

第二部分 柳州市柳南区第七幼儿园2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市柳南区第七幼儿园2025年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,柳州市柳南区第七幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区第七幼儿园2025年收支总预算1,833,809.59元,比2024年预算数减少133,891.05元,减少的主要原因是2024年存在职业年金、工会费结转资金,2025年结转结余减少;2025年基层“三保”保障范围变化,公务员医疗补助不属于“三保”范围,不纳入2025年部门预算安排。

二、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区第七幼儿园2025年收入预算1,833,809.59元,其中:一般公共预算拨款收入1,715,809.59、单位资金118,000.00 元。比2024年预算数减少133,891.05元,减少的主要原因是2024年存在职业年金、工会费结转资金,2025年结转结余减少;2025年基层“三保”保障范围变化,公务员医疗补助不属于“三保”范围,不纳入2025年部门预算安排。

三、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区第七幼儿园2025年支出预算1,833,809.59元,其中:基本支出1,626,209.59 元,项目支出207,600.00元。比2024年预算数减少133,891.05元,减少的主要原因是2024年存在职业年金、工会费结转资金,2025年结转结余减少;2025年基层“三保”保障范围变化,公务员医疗补助不属于“三保”范围,不纳入2025年部门预算安排。

四、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区第七幼儿园2025年财政拨款收支总预算1,715,809.59元,比2024年预算数减少251,891.05元,减少的主要原因是2024年存在职业年金、工会费结转资金,2025年结转结余减少;2025年基层“三保”保障范围变化,公务员医疗补助不属于“三保”范围,不纳入2025年部门预算安排。收入为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算拨款收入1,715,809.59 元;支出包括:教育支出1,281,333.08元、社会保障和就业支出238,069.32元、卫生健康支出77,372.53元、住房保障支出119,034.66元。

五、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区第七幼儿园2025年一般公共预算支出1,715,809.59元,其中基本支出1,626,209.59元,项目支出89,600元。比2024年预算数减少251,891.05元,减少的主要原因是2024年存在职业年金、工会费结转资金,2025年结转结余减少;2025年基层“三保”保障范围变化,公务员医疗补助不属于“三保”范围,不纳入2025年部门预算安排。

具体支出情况如下:

1.学前教育支出1,281,333.08 元,其中基本支出1,191,733.08元、项目支出89,600.00元,同比减少25,951.28元。用于工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、商品和服务支出、学前免保教费资助,减少的主要原因是2024年存在学前教育集团化办园幼儿园补助经费结转资金,2025年无结转结余。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出158,712.88元,其中基本支出158,712.88元,同比减少16,115.52元。用于缴纳职工养老保险,减少的主要原因是2025年按实际需求编制预算。

3.机关事业单位职业年金缴费支出79,356.44,其中基本支出79,356.44元,同比减少99,194.86元。用于缴纳职工职业年金,减少的主要原因是2024年存在职业年金结转资金,2025年无结转结余。

4.事业单位医疗支出预算77,372.53元,基本支出77,372.53元。同比减少16,225.07元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险,减少的主要原因是2025年按实际需求编制预算。

5.住房公积金支出预算119,034.66元,基本支出119,034.66元。同比减少12,086.64元。用于缴纳职工公积金,减少的主要原因是2025年按实际需求编制预算。

六、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区第七幼儿园2025年一般公共预算基本支出预算1,626,209.59元,其中:人员经费1,394,138.30元,主要包括:基本工资418,561.00元、津贴补贴42,636.10元、奖金32,197.00 、绩效工资458,604.00元、机关事业单位基本养老保险缴费158,712.88 元、职业年金缴费79,356.44元、职工基本医疗保险缴费77,372.53元、其他社会保障缴费7,663.69元、住房公积金119,034.66元。人员经费比2024年预算减少278,576.98元,减少的主要原因是结转结余减少

公用经费232,071.29元,主要包括:工会经费14,271.29元、其他商品和服务支出217,800.00元。公用经费比2024年预算增加30,685.93元,增加的主要原因是2025年幼儿人数较2024年增加,幼儿园公用经费增加。

七、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳州市柳南区第七幼儿园2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元,其中:因公出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费0元。2025年“三公”经费预算与去年持平。其中因公出国(境)费与去年持平、公务用车购置费与去年持平、公务用车运行费与去年持平、公务接待费与去年持平。

八、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区第七幼儿园2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区第七幼儿园2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区第七幼儿园2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

柳州市柳南区第七幼儿园属于事业单位,2025年参照机关运行经费安排预算232,071.29元,主要包括:工会经费14,271.29元、其他商品和服务支出217,800.00元。公用经费比2024年预算增加30,685.93元,增加的主要原因是今年幼儿人数较去年增加,幼儿园公用经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明。

柳州市柳南区第七幼儿园2024年政府采购预算总额为25,100 元,比2024年减少19,814元。其中:货物类采购25,100元。

(三)国有资产占用使用情况说明。

柳州市柳南区第七幼儿园有共有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本单位无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年柳州市柳南区第七幼儿园部门预算共有0个50万元以上的项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下:

重点项目一:

项目名称:学前免保教费资助

项目资金:89,600.00元

绩效目标:按时支付、减轻家庭经济困难学生经济负担

设1条数量指标:2025资助困难儿童16人。

设1条质量指标:配位资金到位率=100%。

设1条时效指标:完成时间为2025年。

设1条成本指标:免保教费每年每生5600元。

设1条社会效益指标:减轻家庭经济困难学生经济负担≥98%。设1条满意度指标:群众满意度≥98%。

2025年度部门预算柳南区项目支出绩效目标申报表

项目名称

学前免保教费资助

项目编码

450204210420100004855

项目实施单位

柳州市柳南区第七幼儿园

项目主管单位

201-柳州市柳南区教育局

项目属性

1-经常性项目

资金总额

资金来源

金额(元)

合计

89600

其中:一般公共预算拨款

其中:上级

12000

     本级

77600

政府性基金

0

国有资本经营预算

0

其他资金

0

年度绩效目标

按时完成支付

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

2024-2025学年度学前教育免除保教费人数

=8人

质量指标

配到资金到位率

=100%

时效指标

2024-2025学年度

=1年

成本指标

2024-2025学年度学前教育免除保教费金额

=35100元

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生经济负担

≥98%

满意度指标

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第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)“机关运行经费”:在概念上指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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