柳州市柳南区南站街道便民服务中心2026年预算公开

来源: 柳南区南站街道办事处  |   发布日期: 2026-04-25 18:00   

  

第一部分概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表



第一部分概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行中央、自治区、柳州市关于统筹社区发展、公共服务有关法律法规、方针政策和规范性文件;拟订统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,组织实施与居民生活密切相关的社区便民服务等领域相关政策有关规划并组织实施。

(二)负责开展退役军人政策宣传,推广和培树先进典型;组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作;组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会;协助开展退役军人党建工作,配合有关部门做好退役军人来信来访工作;负责指导辖区内各社区退役军人管理服务机构认真履职尽责,切实发挥作用。配合有关部门做好退役军人来信来访工作。

(三)负责承接并组织实施新时代文明实践中心派单任务;做好群众需求的收集梳理汇总等工作;组建志愿服务队开展志愿服务,围绕群众需求,常态化开展理论宣讲、政策解读、教育科普、移风易俗、文化体育、法律援助、支教助学、扶危济困、扶残助残、医疗保健、应急救援、文艺演出等志愿服务活动;做好文明实践志愿者的组织引导、招募培训、嘉许鼓励、业务培训等工作;负责指导辖区内各社区运用新时代文明实践站认真履职尽责,切实发挥作用。

(四)负责教育、科技、文化、体育、广电和旅游等事务性工作,负责为群众文体生活提供服务,组织群众文体活动;负责辖区内文化、文物保护;负责时政宣传和政策法制教育;协助开展精神文明建设等工作。

(五)负责咨询、办理行政审批事项、政务服务、公共服务、便民服务等相关事项;负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调;负责对进驻政务服务中心的窗口单位及其工作人员进行考核、考评和奖惩;负责政务公开和信息公开等工作。

(六)负责就业、养老保险、医疗保险、社会救助、扶残助残、民政、卫生健康等事务性工作。

(七)负责指导街道所辖社区开展便民服务相关工作。

(八)完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市柳南区南站街道便民服务中心属于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处下设的二级预算单位,机构性质属于事业单位。

三、人员构成情况

柳州市柳南区南站街道便民服务中心:事业编制8人,实有事业编制人员8人。

第二部分2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,柳州市柳南区南站街道便民服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1228111.89元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元;支出包括:一般公共服务支出778737.17元、社会保障和就业支出243526.28元、卫生健康支出77094.61元、住房保障支出128753.83元。柳州市柳南区南站街道便民服务中心2026年收支总预算1228111.89元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳州市柳南区南站街道便民服务中心2026年部门预算收入1228111.89元,与2025年预算相比增加277870.31元,主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加,导致相关经费预算增加。其中:上年结转结余0.00元,占0.00%;一般公共预算1228111.89元,占100.00%;政府性基金预算0.00元,占0.00%;国有资本经营预算0.00元,占0.00%;财政专户管理资金0.00元,占0.00%;上级补助收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00 %

三、关于支出总体情况表的说明

柳州市柳南区南站街道便民服务中心2026年支出预算1228111.89元,与2025年预算相比增加277870.31元,主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加,导致相关经费预算增加。其中:基本支出1228111.89元,占100.00%;项目支出0.00元,占0.00%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳州市柳南区南站街道便民服务中心2026年财政拨款收入预算1228111.89元,与2025年预算相比增加277870.31元,主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加,导致相关经费预算增加。收入包括:一般公共预算拨款收入1228111.89元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2026年财政拨款支出预算1228111.89元,与2025年预算相比增加277870.31元,主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加,导致相关经费预算增加。支出包括:一般公共服务支出778737.17元、社会保障和就业支出243526.28元、卫生健康支出77094.61元、住房保障支出128753.83元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

柳州市柳南区南站街道便民服务中心2026年一般公共预算支出1228111.89元,与2025年预算相比增加277870.31元,主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加,导致相关经费预算增加

(二)具体情况。

1一般公共服务支出”778737.17元,与2025年预算相比增加118044.28 元,主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加,导致相关经费预算增加,其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”778737.17元,包括:“事业运行”778737.17元,主要用于事业单位人员工资、行政运行费、业务经费等支出

2“社会保障和就业支出”243526.28元,与2025年预算相比增加85185.08元,主要原因是实有在编人员人数增加、社保基数增加等因素,导致相关经费预算增加,其中:

“行政事业单位养老支出”243526.28元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”154974.40元,主要用于事业单位基本养老保险缴费;“机关事业单位职业年金缴费支出”77487.20元,主要用于事业单位人员职业年金缴费;“事业单位离退休”11064.68元,主要用于事业单位离退休人员经费

3卫生健康支出”77094.61元,与2025年预算相比增加25057.72元,主要原因是实有在编人员社保基数增加等因素,导致相关经费预算增加,其中:

“行政事业单位医疗”77094.61元,包括:“事业单位医疗”77094.61元,主要用于事业单位人员医疗保险缴费

4住房保障支出”128753.83元,与2025年预算相比增加49583.23元,主要原因是实有在编人员公积金基数增加等因素,导致相关经费预算增加,其中:

“住房改革支出”128753.83元,包括:“住房公积金”128753.83元,主要用于事业单位人员公积金缴纳

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳州市柳南区南站街道便民服务中心一般公共预算基本支出    1228111.89元,与2025年预算相比增加277870.31元,主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加等因素,导致相关经费预算增加。其中:

人员经费1118382.85元,主要包括:工资福利支出1107318.17元,其中:基本工资339625.00元、津贴补贴4160.00元、绩效工资318443.00元、机关事业单位基本养老保险缴费154974.40元、职业年金缴费77487.20元、职工基本医疗保险缴费76518.61元、其他社会保障缴费7356.13元、住房公积金128753.83元。人员经费比2025年预算增加266616.87元,增加的主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加等因素,导致相关经费预算增加

公用经费109729.04元,主要包括:商品和服务支出109729.04元,其中:办公费25400.00元、印刷费4000.00元、水费1600.00元、电费9600.00元、邮电费5600.00元、物业管理费24200.00元、差旅费4000.00元、维护费4240.00元、会议费4800.00元、培训费4800.00元、公务接待费2880.00元、工会经费10529.04元、其他商品和服务支出8080.00元。公用经费较2025年预算增加11253.44元,增加的原因是事业编人员增加,相关公用经费预算增加

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算三公经费安排2880.00元,与2025年预算相比无增减变化。具体情况:

(一)2026年因公出国(境)费预算0.00元,2025年预算相比无增减变化。

(二)2026年公务用车购置及运行费预算0.00元,其中公务用车运行费0.00元,与2025年预算相比无增减变化;公务用车购置费0.00元,与2025年预算相比无增减变化

(三)2026年公务接待费预算2880.00元,与2025年预算相比无增减变化

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区南站街道便民服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区南站街道便民服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2026年柳州市柳南区南站街道便民服务中心的机关运行经费预算109729.04元,主要包括:商品和服务支出109729.04元,其中:办公费25400.00元、印刷费4000.00元、水费1600.00元、电费9600.00元、邮电费5600.00元、物业管理费24200.00元、差旅费4000.00元、维护费4240.00元、会议费4800.00元、培训费4800.00元、公务接待费2880.00元、工会经费10529.04元、其他商品和服务支出8080.00元。机关运行经费较2025年预算增加11253.44元,增加的原因是事业编人员增加,相关公用经费预算增加

(二)政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算28200.00元,其中:政府采购货物支出4000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出24200.00元。主要项目是:一般公用经费项目28200.00元。

(三)国有资产占用情况。

截至上年7月底,本部门各单位共有车辆   0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车   0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车   0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆,其他用车主要包括0。单价(账面原值)100以上的设备 0 台(套)

(四)预算绩效情况说明。

2026年本单位无项目支出预算。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  1. 一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
  2. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》


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2026年
柳州市柳南区南站街道便民服务中心2026年预算公开
来源:柳南区南站街道办事处 时间:2026-04-25 18:00

  

第一部分概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表



第一部分概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行中央、自治区、柳州市关于统筹社区发展、公共服务有关法律法规、方针政策和规范性文件;拟订统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,组织实施与居民生活密切相关的社区便民服务等领域相关政策有关规划并组织实施。

(二)负责开展退役军人政策宣传,推广和培树先进典型;组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作;组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会;协助开展退役军人党建工作,配合有关部门做好退役军人来信来访工作;负责指导辖区内各社区退役军人管理服务机构认真履职尽责,切实发挥作用。配合有关部门做好退役军人来信来访工作。

(三)负责承接并组织实施新时代文明实践中心派单任务;做好群众需求的收集梳理汇总等工作;组建志愿服务队开展志愿服务,围绕群众需求,常态化开展理论宣讲、政策解读、教育科普、移风易俗、文化体育、法律援助、支教助学、扶危济困、扶残助残、医疗保健、应急救援、文艺演出等志愿服务活动;做好文明实践志愿者的组织引导、招募培训、嘉许鼓励、业务培训等工作;负责指导辖区内各社区运用新时代文明实践站认真履职尽责,切实发挥作用。

(四)负责教育、科技、文化、体育、广电和旅游等事务性工作,负责为群众文体生活提供服务,组织群众文体活动;负责辖区内文化、文物保护;负责时政宣传和政策法制教育;协助开展精神文明建设等工作。

(五)负责咨询、办理行政审批事项、政务服务、公共服务、便民服务等相关事项;负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调;负责对进驻政务服务中心的窗口单位及其工作人员进行考核、考评和奖惩;负责政务公开和信息公开等工作。

(六)负责就业、养老保险、医疗保险、社会救助、扶残助残、民政、卫生健康等事务性工作。

(七)负责指导街道所辖社区开展便民服务相关工作。

(八)完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市柳南区南站街道便民服务中心属于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处下设的二级预算单位,机构性质属于事业单位。

三、人员构成情况

柳州市柳南区南站街道便民服务中心:事业编制8人,实有事业编制人员8人。

第二部分2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,柳州市柳南区南站街道便民服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1228111.89元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余0.00元;支出包括:一般公共服务支出778737.17元、社会保障和就业支出243526.28元、卫生健康支出77094.61元、住房保障支出128753.83元。柳州市柳南区南站街道便民服务中心2026年收支总预算1228111.89元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳州市柳南区南站街道便民服务中心2026年部门预算收入1228111.89元,与2025年预算相比增加277870.31元,主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加,导致相关经费预算增加。其中:上年结转结余0.00元,占0.00%;一般公共预算1228111.89元,占100.00%;政府性基金预算0.00元,占0.00%;国有资本经营预算0.00元,占0.00%;财政专户管理资金0.00元,占0.00%;上级补助收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00 %

三、关于支出总体情况表的说明

柳州市柳南区南站街道便民服务中心2026年支出预算1228111.89元,与2025年预算相比增加277870.31元,主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加,导致相关经费预算增加。其中:基本支出1228111.89元,占100.00%;项目支出0.00元,占0.00%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳州市柳南区南站街道便民服务中心2026年财政拨款收入预算1228111.89元,与2025年预算相比增加277870.31元,主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加,导致相关经费预算增加。收入包括:一般公共预算拨款收入1228111.89元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余0.00元。2026年财政拨款支出预算1228111.89元,与2025年预算相比增加277870.31元,主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加,导致相关经费预算增加。支出包括:一般公共服务支出778737.17元、社会保障和就业支出243526.28元、卫生健康支出77094.61元、住房保障支出128753.83元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

柳州市柳南区南站街道便民服务中心2026年一般公共预算支出1228111.89元,与2025年预算相比增加277870.31元,主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加,导致相关经费预算增加

(二)具体情况。

1一般公共服务支出”778737.17元,与2025年预算相比增加118044.28 元,主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加,导致相关经费预算增加,其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”778737.17元,包括:“事业运行”778737.17元,主要用于事业单位人员工资、行政运行费、业务经费等支出

2“社会保障和就业支出”243526.28元,与2025年预算相比增加85185.08元,主要原因是实有在编人员人数增加、社保基数增加等因素,导致相关经费预算增加,其中:

“行政事业单位养老支出”243526.28元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”154974.40元,主要用于事业单位基本养老保险缴费;“机关事业单位职业年金缴费支出”77487.20元,主要用于事业单位人员职业年金缴费;“事业单位离退休”11064.68元,主要用于事业单位离退休人员经费

3卫生健康支出”77094.61元,与2025年预算相比增加25057.72元,主要原因是实有在编人员社保基数增加等因素,导致相关经费预算增加,其中:

“行政事业单位医疗”77094.61元,包括:“事业单位医疗”77094.61元,主要用于事业单位人员医疗保险缴费

4住房保障支出”128753.83元,与2025年预算相比增加49583.23元,主要原因是实有在编人员公积金基数增加等因素,导致相关经费预算增加,其中:

“住房改革支出”128753.83元,包括:“住房公积金”128753.83元,主要用于事业单位人员公积金缴纳

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

柳州市柳南区南站街道便民服务中心一般公共预算基本支出    1228111.89元,与2025年预算相比增加277870.31元,主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加等因素,导致相关经费预算增加。其中:

人员经费1118382.85元,主要包括:工资福利支出1107318.17元,其中:基本工资339625.00元、津贴补贴4160.00元、绩效工资318443.00元、机关事业单位基本养老保险缴费154974.40元、职业年金缴费77487.20元、职工基本医疗保险缴费76518.61元、其他社会保障缴费7356.13元、住房公积金128753.83元。人员经费比2025年预算增加266616.87元,增加的主要原因是实有在编人员社保及公积金基数增加等因素,导致相关经费预算增加

公用经费109729.04元,主要包括:商品和服务支出109729.04元,其中:办公费25400.00元、印刷费4000.00元、水费1600.00元、电费9600.00元、邮电费5600.00元、物业管理费24200.00元、差旅费4000.00元、维护费4240.00元、会议费4800.00元、培训费4800.00元、公务接待费2880.00元、工会经费10529.04元、其他商品和服务支出8080.00元。公用经费较2025年预算增加11253.44元,增加的原因是事业编人员增加,相关公用经费预算增加

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算三公经费安排2880.00元,与2025年预算相比无增减变化。具体情况:

(一)2026年因公出国(境)费预算0.00元,2025年预算相比无增减变化。

(二)2026年公务用车购置及运行费预算0.00元,其中公务用车运行费0.00元,与2025年预算相比无增减变化;公务用车购置费0.00元,与2025年预算相比无增减变化

(三)2026年公务接待费预算2880.00元,与2025年预算相比无增减变化

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区南站街道便民服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区南站街道便民服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2026年柳州市柳南区南站街道便民服务中心的机关运行经费预算109729.04元,主要包括:商品和服务支出109729.04元,其中:办公费25400.00元、印刷费4000.00元、水费1600.00元、电费9600.00元、邮电费5600.00元、物业管理费24200.00元、差旅费4000.00元、维护费4240.00元、会议费4800.00元、培训费4800.00元、公务接待费2880.00元、工会经费10529.04元、其他商品和服务支出8080.00元。机关运行经费较2025年预算增加11253.44元,增加的原因是事业编人员增加,相关公用经费预算增加

(二)政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算28200.00元,其中:政府采购货物支出4000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出24200.00元。主要项目是:一般公用经费项目28200.00元。

(三)国有资产占用情况。

截至上年7月底,本部门各单位共有车辆   0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车   0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车   0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆,其他用车主要包括0。单价(账面原值)100以上的设备 0 台(套)

(四)预算绩效情况说明。

2026年本单位无项目支出预算。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  1. 一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
  2. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

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