2020年柳南区人民政府柳石街道办事处部门预算

来源: 柳石街道办事处  |   发布日期: 2020-02-10 16:57   

  2020年柳南区人民政府柳石街道办事处部门预算 

  目录 

  第一部分  柳石街道办事处概况 

  一、 主要职责 

  二、 机构设置情况 

  三、 人员构成情况 

  第二部分   柳石街道办事处2020年部门预算表 

  一、 财政拨款收支总表 

  二、 一般公共预算支出表 

  三、 一般公共预算基本支出表 

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表 

  五、 政府性基金预算支出表 

  六、 部门收支总表 

  七、 部门收入总表 

  八、 部门支出总表 

  九、 国有资本经营支出预算表 

  第三部分  柳石街道办事处2020年部门预算情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第一部分柳石街道办事处概况 

  一、 主要职责 

  (一)在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 

  (二)负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。 

  (三)按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护工作。 

  (四)负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。 

  (五)负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 

  (六)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生、民兵、兵役等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。 

  (七)指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。 

  (八)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 

  (九)向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。 

  (十)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 

  二、 机构设置情况 

  柳石街道共有3个直属单位,其中一个行政单位为柳石街道办事处,另外2个为事业单位,即公共就业服务保障事务所和综合事务管理服务中心。设置的股室有:党政办、民政办、综合事务管理服务中心。 

  三、人员构成情况 

  1.街道办本级:行政编制4人,机关事业编制8人,实有行政编制财政供养人员4人,实有机关事业编制财政供养人员2人。 

  2.公共就业服务保障事务所:事业编制4人,实有事业编制财政供养人员4人。 

  3.综合事务管理服务中心:事业编制4人,实有事业编制财政供养人员4人。 

  第二部分   

  柳石街道办事处2020年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出表 

  三、一般公共预算基本支出表 

  四、一般公共预算“三公”经费支出表 

  五、政府性基金预算支出表 

  六、部门收支总表 

  七、部门收入总表 

  八、部门支出总表 

  九、国有资本经营支出预算表 

  上述报表详见附件 

  第三部分 

  柳石街道办事处2020年部门预算情况说明 

  一、关于柳石街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  柳石街道办事处2020年财政拨款收支总预算8804972.41元,比2019年预算数增加5933767.81元,增加的主要原因是项目支出增加。收入为一般公共预算拨款,无上级拨款和政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入8804972.41元、上级拨款0元、上年结转0元;支出包括:一般公共服务支出2046613.65元、国防支出0元、公共安全支出0元、社会保障和就业支出1098132.24元、卫生健康支出203433.81元、城乡社区支出5279428元、住房保障支出177364.71元。 

  二、关于柳石街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

  柳石街道办事处2020年一般公共预算当年拨款8804972.41元, 比2019年预算数增加5933767.81元,增加的主要原因是项目支出增加。 

  (二)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

  1.一般公共服务类科目支出预算2046613.65元,占支出总预算的23.24%,同比增加828531.08元,主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等,增加的主要原因是项目支出的增加; 

  2. 国防支出0元,占支出总预算的0%,同比减少5000元,减少的原因是项目支出减少。 

  3. 公共安全支出0元,占支出总预算的0%,同比减少370000.00元,减少的原因是项目支出减少。 

  4. 社会保障和就业支出1098132.24元,占支出总预算的12.47%,同比增加93002.98元,主要用于缴纳养老保险、职业年金,增加的原因是人员的变动; 

  5.卫生健康支出203433.81元,占支出总预算的2.31%,同比减少55866.26元,主要用于行政事业单位医疗及公务员补助,增加的原因是医疗保险缴费基数增加 

  6.城乡社区支出5279428元,占支出总预算的59.96%,同比增加51939.49元,增加原因是人员工资的变动; 

  7. 住房保障支出177364.71元,占支出总预算的2.01%,同比增加51939.49元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。 

  三、关于柳石街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明 

  柳石街道办事处2020年一般公共预算基本支出8804972.41元,其中:人员经费8106094.99元,主要包括:基本工资(526238.28元,比2019年增加205399.08元)、津贴补贴(226103.52元,比2019年增加25565.32元)、奖金(43853.19元,比2019年减少462883.41元)、绩效工资(236784.68元,比2019年增加12274.46元)、机关事业单位基本养老保险缴费(236486.29元,比2019年增加27444.25元)、职业年金缴费(0元,比2019年减少83616.82元)、城镇职工基本医疗保险缴费(105558.63元,比2019年增加25828.64元)、公务员医疗补助缴费(82088.1元,比2019年增加51669.43元)、其他社会保障缴费(9802.89元,比2019年减少4006元)、住房公积金(177364.71元,比2019年增加51939.49元)、退休费(13736.55元,比2019年增加9600元)、医疗费补助(2876.19元,比2019年减少20733.81元)、医疗费(3108元,比2019年增加3108元)、其他工资福利支出(6438093.96元,比2019年增加6438093.96元)、其他对个人和家庭的补助(4000元,比2019年增加4000元),较2019年预算增加6283682.59元,增长344.8%,增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、基本工资、绩效工资、养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等;聘用人员工资社保安排进其他工资福利支出。减少的主要原因是19年工资、津贴预留有增资部分,奖金安排有二创绩效奖,今年因一般公共预算收入减少所以未能安排,社保部分是按工资预算计算得出,职业年金未纳入预算。 

  公用经费698877.42元,主要包括:办公费411500.00元,比2019年增加3900元)、印刷费(11000.00元,与2019年持平)、水费(5100.00元,与2019年持平)、电费(36900.00元,比2019年增加5100元)、邮电费(28260.00元,比2019年增加8260元)、物业管理费(4400.00元,与2019年持平)、差旅费(12400.00元,与2019年持平)、维修(护)费(11660.00元,与2019年持平)、会议费(14600.00元,与2019年持平)、培训费(13200.00元,与2019年持平)、公务接待费(7920.00元,与2019年持平)、工会经费(35317.42元,比2019年增加23413.22元)、福利费(0元,比2019年减少9750.00元)、其他交通费用(54000元,比2019年增加54000.00元)、其他商品和服务支出(52620.00元,比2019年减少1980.00元)。公用经费较2019年预算增加77223.22元,增长12.42%,增长的主要原因是公用经费标准提高。 

  四、关于柳石街道办事处2020年“三公”经费预算情况说明 

  柳石街道办事处2020年“三公”经费预算数为7920元,其中:因公出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费7920元。2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。 

  五、关于柳石街道办事处2020年政府性基金预算支出情况的说明 

  柳石街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  六、关于柳石街道办事处2020年收支预算情况的总体说明 

  按照综合预算的原则,柳石街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。柳石街道办事处2020年收支总预算8804972.41元。比2019年预算数增加5933767.81元,增加的主要原因是项目支出增加。 

  七、关于柳石街道办事处2020年收入预算情况说明 

  柳石街道办事处2020年收入预算8804972.41元,其中:一般公共预算拨款收入8804972.41元,占100%。比2019年预算数增加5933767.81元,增加的主要原因是项目支出增加。 

  八、关于柳石街道办事处2020年支出预算情况说明 

  柳石街道办事处2020年支出预算8804972.41元,其中:基本支出8804972.41元,占100%;项目支出0元,占0%。比2019年预算数增加5933767.81元,增加的主要原因是项目支出增加。 

  九、关于柳石街道办事处2020年国有资本经营支出预算情况说明 

  柳石街道办事处2020年无国有资本经营支出预算。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费安排情况说明 

  2020年柳石街道办事处各单位机关运行经费698877.42元,主要包括:办公费411500.00元,比2019年增加3900元)、印刷费(11000.00元,与2019年持平)、水费(5100.00元,与2019年持平)、电费(36900.00元,比2019年增加5100元)、邮电费(28260.00元,比2019年增加8260元)、物业管理费(4400.00元,与2019年持平)、差旅费(12400.00元,与2019年持平)、维修(护)费(11660.00元,与2019年持平)、会议费(14600.00元,与2019年持平)、培训费(13200.00元,与2019年持平)、公务接待费(7920.00元,与2019年持平)、工会经费(35317.42元,比2019年增加23413.22元)、福利费(0元,比2019年减少9750.00元)、其他交通费用(54000元,比2019年增加54000.00元)、其他商品和服务支出(52620.00元,比2019年减少1980.00元)。公用经费较2019年预算增加77223.22元,增长12.42%,增加的主要原因是公用经费标准提高。 

  (二)政府采购预算安排情况说明。 

  2020年柳石街道办事处各单位政府采购预算总额为0元。 

  (三)国有资产占用使用情况说明。 

  柳石街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。 

  本部门无国有资产占用情况。 

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明 

  2020年柳石街道办事处部门预算共有0个50万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元。 

  第四部分名词解释 

  (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 

  (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 

  (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十四)“机关运行经费”:在概念上指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


2020年

2020年柳南区人民政府柳石街道办事处部门预算

  2020年柳南区人民政府柳石街道办事处部门预算 

  目录 

  第一部分  柳石街道办事处概况 

  一、 主要职责 

  二、 机构设置情况 

  三、 人员构成情况 

  第二部分   柳石街道办事处2020年部门预算表 

  一、 财政拨款收支总表 

  二、 一般公共预算支出表 

  三、 一般公共预算基本支出表 

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表 

  五、 政府性基金预算支出表 

  六、 部门收支总表 

  七、 部门收入总表 

  八、 部门支出总表 

  九、 国有资本经营支出预算表 

  第三部分  柳石街道办事处2020年部门预算情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第一部分柳石街道办事处概况 

  一、 主要职责 

  (一)在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 

  (二)负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。 

  (三)按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护工作。 

  (四)负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。 

  (五)负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 

  (六)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生、民兵、兵役等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。 

  (七)指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。 

  (八)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 

  (九)向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。 

  (十)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 

  二、 机构设置情况 

  柳石街道共有3个直属单位,其中一个行政单位为柳石街道办事处,另外2个为事业单位,即公共就业服务保障事务所和综合事务管理服务中心。设置的股室有:党政办、民政办、综合事务管理服务中心。 

  三、人员构成情况 

  1.街道办本级:行政编制4人,机关事业编制8人,实有行政编制财政供养人员4人,实有机关事业编制财政供养人员2人。 

  2.公共就业服务保障事务所:事业编制4人,实有事业编制财政供养人员4人。 

  3.综合事务管理服务中心:事业编制4人,实有事业编制财政供养人员4人。 

  第二部分   

  柳石街道办事处2020年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出表 

  三、一般公共预算基本支出表 

  四、一般公共预算“三公”经费支出表 

  五、政府性基金预算支出表 

  六、部门收支总表 

  七、部门收入总表 

  八、部门支出总表 

  九、国有资本经营支出预算表 

  上述报表详见附件 

  第三部分 

  柳石街道办事处2020年部门预算情况说明 

  一、关于柳石街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  柳石街道办事处2020年财政拨款收支总预算8804972.41元,比2019年预算数增加5933767.81元,增加的主要原因是项目支出增加。收入为一般公共预算拨款,无上级拨款和政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入8804972.41元、上级拨款0元、上年结转0元;支出包括:一般公共服务支出2046613.65元、国防支出0元、公共安全支出0元、社会保障和就业支出1098132.24元、卫生健康支出203433.81元、城乡社区支出5279428元、住房保障支出177364.71元。 

  二、关于柳石街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

  柳石街道办事处2020年一般公共预算当年拨款8804972.41元, 比2019年预算数增加5933767.81元,增加的主要原因是项目支出增加。 

  (二)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

  1.一般公共服务类科目支出预算2046613.65元,占支出总预算的23.24%,同比增加828531.08元,主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等,增加的主要原因是项目支出的增加; 

  2. 国防支出0元,占支出总预算的0%,同比减少5000元,减少的原因是项目支出减少。 

  3. 公共安全支出0元,占支出总预算的0%,同比减少370000.00元,减少的原因是项目支出减少。 

  4. 社会保障和就业支出1098132.24元,占支出总预算的12.47%,同比增加93002.98元,主要用于缴纳养老保险、职业年金,增加的原因是人员的变动; 

  5.卫生健康支出203433.81元,占支出总预算的2.31%,同比减少55866.26元,主要用于行政事业单位医疗及公务员补助,增加的原因是医疗保险缴费基数增加 

  6.城乡社区支出5279428元,占支出总预算的59.96%,同比增加51939.49元,增加原因是人员工资的变动; 

  7. 住房保障支出177364.71元,占支出总预算的2.01%,同比增加51939.49元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。 

  三、关于柳石街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明 

  柳石街道办事处2020年一般公共预算基本支出8804972.41元,其中:人员经费8106094.99元,主要包括:基本工资(526238.28元,比2019年增加205399.08元)、津贴补贴(226103.52元,比2019年增加25565.32元)、奖金(43853.19元,比2019年减少462883.41元)、绩效工资(236784.68元,比2019年增加12274.46元)、机关事业单位基本养老保险缴费(236486.29元,比2019年增加27444.25元)、职业年金缴费(0元,比2019年减少83616.82元)、城镇职工基本医疗保险缴费(105558.63元,比2019年增加25828.64元)、公务员医疗补助缴费(82088.1元,比2019年增加51669.43元)、其他社会保障缴费(9802.89元,比2019年减少4006元)、住房公积金(177364.71元,比2019年增加51939.49元)、退休费(13736.55元,比2019年增加9600元)、医疗费补助(2876.19元,比2019年减少20733.81元)、医疗费(3108元,比2019年增加3108元)、其他工资福利支出(6438093.96元,比2019年增加6438093.96元)、其他对个人和家庭的补助(4000元,比2019年增加4000元),较2019年预算增加6283682.59元,增长344.8%,增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、基本工资、绩效工资、养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等;聘用人员工资社保安排进其他工资福利支出。减少的主要原因是19年工资、津贴预留有增资部分,奖金安排有二创绩效奖,今年因一般公共预算收入减少所以未能安排,社保部分是按工资预算计算得出,职业年金未纳入预算。 

  公用经费698877.42元,主要包括:办公费411500.00元,比2019年增加3900元)、印刷费(11000.00元,与2019年持平)、水费(5100.00元,与2019年持平)、电费(36900.00元,比2019年增加5100元)、邮电费(28260.00元,比2019年增加8260元)、物业管理费(4400.00元,与2019年持平)、差旅费(12400.00元,与2019年持平)、维修(护)费(11660.00元,与2019年持平)、会议费(14600.00元,与2019年持平)、培训费(13200.00元,与2019年持平)、公务接待费(7920.00元,与2019年持平)、工会经费(35317.42元,比2019年增加23413.22元)、福利费(0元,比2019年减少9750.00元)、其他交通费用(54000元,比2019年增加54000.00元)、其他商品和服务支出(52620.00元,比2019年减少1980.00元)。公用经费较2019年预算增加77223.22元,增长12.42%,增长的主要原因是公用经费标准提高。 

  四、关于柳石街道办事处2020年“三公”经费预算情况说明 

  柳石街道办事处2020年“三公”经费预算数为7920元,其中:因公出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费7920元。2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。 

  五、关于柳石街道办事处2020年政府性基金预算支出情况的说明 

  柳石街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  六、关于柳石街道办事处2020年收支预算情况的总体说明 

  按照综合预算的原则,柳石街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。柳石街道办事处2020年收支总预算8804972.41元。比2019年预算数增加5933767.81元,增加的主要原因是项目支出增加。 

  七、关于柳石街道办事处2020年收入预算情况说明 

  柳石街道办事处2020年收入预算8804972.41元,其中:一般公共预算拨款收入8804972.41元,占100%。比2019年预算数增加5933767.81元,增加的主要原因是项目支出增加。 

  八、关于柳石街道办事处2020年支出预算情况说明 

  柳石街道办事处2020年支出预算8804972.41元,其中:基本支出8804972.41元,占100%;项目支出0元,占0%。比2019年预算数增加5933767.81元,增加的主要原因是项目支出增加。 

  九、关于柳石街道办事处2020年国有资本经营支出预算情况说明 

  柳石街道办事处2020年无国有资本经营支出预算。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费安排情况说明 

  2020年柳石街道办事处各单位机关运行经费698877.42元,主要包括:办公费411500.00元,比2019年增加3900元)、印刷费(11000.00元,与2019年持平)、水费(5100.00元,与2019年持平)、电费(36900.00元,比2019年增加5100元)、邮电费(28260.00元,比2019年增加8260元)、物业管理费(4400.00元,与2019年持平)、差旅费(12400.00元,与2019年持平)、维修(护)费(11660.00元,与2019年持平)、会议费(14600.00元,与2019年持平)、培训费(13200.00元,与2019年持平)、公务接待费(7920.00元,与2019年持平)、工会经费(35317.42元,比2019年增加23413.22元)、福利费(0元,比2019年减少9750.00元)、其他交通费用(54000元,比2019年增加54000.00元)、其他商品和服务支出(52620.00元,比2019年减少1980.00元)。公用经费较2019年预算增加77223.22元,增长12.42%,增加的主要原因是公用经费标准提高。 

  (二)政府采购预算安排情况说明。 

  2020年柳石街道办事处各单位政府采购预算总额为0元。 

  (三)国有资产占用使用情况说明。 

  柳石街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。 

  本部门无国有资产占用情况。 

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明 

  2020年柳石街道办事处部门预算共有0个50万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元。 

  第四部分名词解释 

  (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 

  (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 

  (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十四)“机关运行经费”:在概念上指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。